1、参与基建内控体系建设和风险管理;
2、协助基建流程责任体系建设,在事前、事中协助业务发现问题、控制风险;
3、运用内控工具开展内控管理工作;
4、提供内控培训、咨询等专业服务,支持内控工作的有效开展;
5、例行检查、监督、报告内控工作执行情况。
1、本科及以上学历,财务管理相关专业背景;
2、优秀目标企业3年以上工作经验或中大型企业5年以上工作经验,有汽车互联网企业或合资、外资大型制造型企业审计、内控岗位或事务所审计经验者优先;
3、熟练使用OFFCIE/EXCEL等各种办公软件,有较好的文字功底,擅长数据建模分析可以优先考虑;
4、知识:熟悉财经相关理论、知识,通过ACCA/CPA的优先;
5、能力:
(1)对数据敏感,有较强的财务分析能力,能快速多维度地输出高质量的分析报告;
(2)有很强的逻辑思维能力,能联动地思考问题,表达流利,有良好的沟通影响力和协调能力;
(3)有上进心和合作精神,有独立判断力,能抗压。
北京市朝阳区 | 3年以上 | 本科及以上
2019-12-19
北京 | 经验不限 | 本科及以上
2019-08-22
济南 | 5年以上 | 本科及以上
2019-08-22
服务热线:010-64841190(8:30-17:30)
©汽伯网 m.autohr.org